索引号: | 12341700MB1685152U/202009-00001 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 市委党史和地方志研究室(市档案馆、市地方志馆) | 主题分类: | 其他 |
名称: | 中共宣城市委党史和地方志研究室(市档案馆、市地方志馆)2019年度部门决算 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2020-09-25 |
索引号: | 12341700MB1685152U/202009-00001 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 市委党史和地方志研究室(市档案馆、市地方志馆) |
主题分类: | 其他 |
名称: | 中共宣城市委党史和地方志研究室(市档案馆、市地方志馆)2019年度部门决算 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2020-09-25 |
2020年9月
目 录
第一部分 市委党史地方志室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 市委党史地方志室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市委党史地方志室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
市委党史地方志室2019年度部门决算情况
第一部分 市委党史地方志室概况
一、部门职责
市委党史地方志室贯彻落实党中央关于党史、地方志、档案工作的方针政策和决策部署,落实市委的工作要求,制定全市党史、地方志工作规划、计划。在履行职责过程中坚持和加强党对党史、地方志和档案工作的集中统一领导。主要职责是:
1.研究中国共产党宣城历史、宣城地方志,总结党的历史经验,开展党的历史和优良传统、宣城优秀传统文化的宣传教育,发挥党史、地方志、档案的存史、资政和育人作用,为新时代党的建设和市委、市政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
2.负责记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在宣城的实践,跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。
3.负责编辑研究宣城党史和文献资料,征集、整理、编纂和研究宣城地方党史资料,组织编写宣城地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。
4.负责组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴,编纂出版《宣城年鉴》,组织整理旧志。
5.负责征集、整理、保管和利用宣城党史、地方志文献资料,收集整理重要口述资料、重要人物回忆录。编辑出版宣城地情书籍。
6.负责接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的珍贵档案资料。
7.负责保管档案,维护市国家综合档案馆馆藏档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、开放、数字化、技术保护和开发利用。
8.审核涉及宣城党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片,参与审核涉及宣城重大革命题材的展览、新建纪念场馆的立项和内容等,协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。
9.负责市地方志馆日常管理。推进市档案馆、市地方志馆信息化建设。
10.负责开展党史、地方志、档案理论研究,组织党史、地方志、档案学术研讨活动,开展与市外党史、地方志及档案馆藏部门的协作交流。
11.指导全市党史、地方志、档案馆工作,指导市新四军历史研究会业务工作。
12.完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,市委党史地方志室2019年度部门决算包括:室本级决算,没有二级机构。
纳入市委党史地方志室2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
市委党史地方志室本级 |
2 |
…… |
第二部分 市委党史地方志室2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:市委党史地方志室 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
703.80 |
一、一般公共服务支出 |
645.73 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
58.07 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
703.80 |
本年支出合计 |
703.80 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
||
总计 |
703.80 |
总计 |
703.80 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
部门:市委党史地方志室 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||||
栏次 |
合计 |
703.80 |
703.80 |
|
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
645.73 |
645.73 |
|
|
|
|
|
|
||
20126 |
档案事务 |
516.41 |
516.41 |
|
|
|
|
|
|
||
2012601 |
行政运行 |
285.15 |
285.15 |
|
|
|
|
|
|
||
2012602 |
一般行政管理事务 |
213.49 |
213.49 |
|
|
|
|
|
|
||
2012603 |
机关服务 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
|
||
2012699 |
其他档案事务支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
129.32 |
129.32 |
|
|
|
|
|
|
||
2013650 |
事业运行 |
112.39 |
112.39 |
|
|
|
|
|
|
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
58.07 |
58.07 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.57 |
57.57 |
|
|
|
|
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
37.78 |
37.78 |
|
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
19.79 |
19.79 |
|
|
|
|
|
|
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
部门:市委党史地方志室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
703.80 |
607.80 |
96.00 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
645.73 |
549.73 |
96.00 |
|
|
|
|||||
20126 |
档案事务 |
516.41 |
430.41 |
86.00 |
|
|
|
|||||
2012601 |
行政运行 |
285.15 |
285.15 |
0.00 |
|
|
|
|||||
2012602 |
一般行政管理事务 |
213.49 |
127.49 |
86.00 |
|
|
|
|||||
2012603 |
机关服务 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
|
|
|
|||||
2012699 |
其他档案事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
129.32 |
119.32 |
10.00 |
|
|
|
|||||
2013650 |
事业运行 |
112.39 |
112.39 |
0.00 |
|
|
|
|||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
16.93 |
6.93 |
10.00 |
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
58.07 |
58.07 |
0.00 |
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
|
|
|
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
|
|
|
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
|
|
|
|||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|
|
|||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:市委党史地方志室 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
703.80 |
一、一般公共服务支出 |
645.73 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
58.07 |
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
本年收入合计 |
703.80 |
本年支出合计 |
703.80 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
总计 |
703.80 |
总计 |
703.80 |
|
一般公、共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||
部门:市委党史地方志室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
科目 编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
703.80 |
607.80 |
96.00 |
703.80 |
607.80 |
96.00 |
|
|
|
|
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
645.73 |
549.73 |
96.00 |
645.73 |
549.73 |
96.00 |
|
|
|
|
||||||||
20126 |
档案事务 |
|
|
|
516.41 |
430.41 |
86.00 |
516.41 |
430.41 |
86.00 |
|
|
|
|
||||||||
2012601 |
行政运行 |
|
|
|
285.15 |
285.15 |
0.00 |
285.15 |
285.15 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
2012602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
213.49 |
127.49 |
86.00 |
213.49 |
127.49 |
86.00 |
|
|
|
|
||||||||
2012603 |
机关服务 |
|
|
|
7.77 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
2012699 |
其他档案事务支出 |
|
|
|
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
129.32 |
119.32 |
10.00 |
129.32 |
119.32 |
10.00 |
|
|
|
|
||||||||
2013650 |
事业运行 |
|
|
|
112.39 |
112.39 |
0.00 |
112.39 |
112.39 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
16.93 |
6.93 |
10.00 |
16.93 |
6.93 |
10.00 |
|
|
|
|
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
58.07 |
58.07 |
0.00 |
58.07 |
58.07 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
57.57 |
57.57 |
0.00 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
37.78 |
37.78 |
0.00 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
19.79 |
19.79 |
0.00 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
|
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
|
|
|
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:市委党史地方志室 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
476.70 |
302 |
商品和服务支出 |
71.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
129.21 |
30201 |
办公费 |
0.96 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
71.12 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
147.97 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
3.09 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
56.65 |
30206 |
电费 |
2.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.92 |
30207 |
邮电费 |
1.44 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.93 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.22 |
30211 |
差旅费 |
9.85 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.89 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
7.41 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.70 |
30214 |
租赁费 |
1.34 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.48 |
30215 |
会议费 |
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31010 |
安置补助 |
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30301 |
离休费 |
17.77 |
30216 |
培训费 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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30302 |
退休费 |
19.79 |
30217 |
公务接待费 |
3.61 |
31012 |
拆迁补偿 |
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30303 |
退职(役)费 |
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30218 |
专用材料费 |
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31013 |
公务用车购置 |
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30304 |
抚恤金 |
20.01 |
30224 |
被装购置费 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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30305 |
生活补助 |
1.91 |
30225 |
专用燃料费 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
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30306 |
救济费 |
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30226 |
劳务费 |
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31022 |
无形资产购置 |
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30307 |
医疗费补助 |
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30227 |
委托业务费 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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30308 |
助学金 |
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30228 |
工会经费 |
6.77 |
312 |
对企业补助 |
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30309 |
奖励金 |
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30229 |
福利费 |
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31201 |
资本金注入 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
5.40 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
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30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
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30239 |
其他交通费用 |
20.88 |
31204 |
费用补贴 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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31205 |
利息补贴 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
1.57 |
31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
536.18 |
公用经费合计 |
71.62 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:市委党史地方志室 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注:市委党史地方志室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 市委党史地方志室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计703.80万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计703.80万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少4.09万元,下降0.58%,主要原因:一是机构改革单位合并,招商引资经费支出减少;二是政府采购支出减少等。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计703.80万元,其中:财政拨款收入703.80万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计703.80万元,其中:基本支出607.80万元,占86.36%;项目支出96万元,占13.64%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计703.80万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计703.80万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少4.09万元,下降0.58%,主要原因:一是机构改革单位合并,招商引资经费支出减少;二是政府采购支出减少等。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入703.80万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少4.09万元,下降0.58%。主要原因:一是机构改革单位合并,招商引资经费支出减少;二是政府采购支出减少等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出703.80万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4.09万元,下降0.58%。主要原因:一是机构改革单位合并,招商引资经费支出减少;二是政府采购支出减少等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出703.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出645.73万元,占91.75%;社会保障和就业(类)支出58.07万元,占8.25%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为539.25万元,支出决算为703.80万元,完成年初预算的130.51%。决算数大于预算数的主要原因:一是社保、公积金、房贴、晋级晋档等调整导致人员经费增加;二是2019年一名退休人员死亡发放抚恤金;三是《安徽劳动大学志》编辑出版财政追加费用及《中国共产党宣城历史(1949-1978)》编辑出版支出费用。其中:基本支出607.80万元,占86.36%;项目支出96万元,占13.64%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为122.71万元,支出决算为285.15万元,完成年初预算的232.38%,决算数大于预算数的主要原因是调资导致人员经费支出增加。
2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为251.10万元,支出决算为213.49万元,完成年初预算的85.02%,决算数小于预算数的主要原因是对其他个人和家庭的补助支出减少。
3.一般公共服务(类)档案事务(款)机关服务(项)。年初预算为8.77万元,支出决算为7.77万元,完成年初预算的88.60%,决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约,日常公用经费减少。
4.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是《安徽劳动大学志》编辑出版财政追加费用。
5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)年初预算为104.08万元,支出决算为112.39万元,完成年初预算的107.98%,决算数大于预算数的主要原因是《中国共产党宣城历史(1949-1978)》编辑出版支出费用。
6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为18.00万元,支出决算为16.93万元,完成年初预算的94.06%,决算数小于预算数的主要原因是三公经费支出减少。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为19.40万元,支出决算为37.78万元,完成年初预算的194.74%,决算数大于预算数的主要原因:一是离休干部增加护理费;二是退休人员死亡发放一次性抚恤金。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为15.19万元,支出决算为19.79万元,完成年初预算的130.28%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革后退休人员待遇重核补发养老金。
9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为0.50万元,决算数大于预算数的主要原因是用于缴纳职工生育保险。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出607.80万元,其中:人员经费536.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费71.62万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
市委党史地方志室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,市委党史地方志室机关运行经费支出703.80万元,比2018年减少4.09万元,下降0.58%,主要原因:一是机构改革单位合并,招商引资经费支出减少;二是政府采购支出减少等。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,市委党史地方志室政府采购支出总额0.54万元,其中:政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,市委党史地方志室共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共14个项目,涉及资金129万元,占项目预算总额的100%。
本部门共组织对馆藏档案数字化加工项目、宣城地情工作经费项目、档案保护(含温湿度控制)项目等14个项目开展了部门绩效评价,涉及资金129万元。该项目开展绩效评价采用了自主实施的组织方式。从评价情况看,达到了预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,市委党史地方志室对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看,市委党史地方志室预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得较好的执行结果,项目支出管理规范性整体较好。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)
市委党史地方志室在2019年度部门决算中没有市财政批复绩效目标的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位:中共宣城市委党史和地方志研究室(市档案馆、市地方志馆) 皖ICP备2020018294号-1电话:0563-3022746 Email:xcdafz@126.com 地址:安徽省宣城市梅溪路126号 邮编:242000 皖公网安备 34180002000291号 技术支持:商网信息