根据宣城市审计局宣审财报〔2025〕15号要求,现将有关审计整改结果公告如下:
一、基本情况
单位主要负责人专题研究部署审计整改工作,对市审计局指出的问题和意见建议采用清单化管理,逐条明确整改目标和具体责任人,确保问题整改落地落实。目前,2个问题已全部完成整改。
二、审计整改情况
(一)超预算支出培训费
已整改。一是加强学习。结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育,利用理论学习中心组扩大会议、工作例会等形式,组织学习《中华人民共和国会计法(2024年)》及解读材料、《中共中央八项规定》及《中央八项规定实施细则》、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》、习近平总书记关于“三严三实”的重要论述和党政机关过紧日子要求等,不断强化财务规范、节俭高效意识。二是落实财务执行相关制度。严格预算执行,每季度统计2025年项目预算支出计划,加强对各类费用支出的全流程动态管理和审核,严禁超预算或无预算安排支出。三是加强财务外包人员的监督管理。已向代账公司书面发函,要求其工作人员在财务执行中更加规范细致,严格经济科目分类和使用。
(二)绩效运行监控不规范
已整改。一是加强学习。利用集体学习、自学等形式,组织学习财务管理工作相关要求等,强化绩效运行管理的科学性和精准性,不断强化财务规范意识。二是加强财务外包人员的监督管理。已向代账公司书面发函,要求其工作人员在财务执行中更加规范细致,要求其代账人员严格规范绩效监控填报工作。三是严格执行绩效运行管理制度。按照财务绩效运行管理相关规定,做好财政支出全流程闭环监控管理,从严审核各项目绩效运行监控的填报,严禁错填、漏填和误填,杜绝此类事项发生。